集團要聞

集團出臺內部審計整改工作管理辦法

為了防止屢審屢犯、屢禁不止,切實(shí)維護審計監督的嚴肅性,堅持標本兼治,注重建立完善長(cháng)效機制。近期,由集團審計部門(mén)起草,并經(jīng)集團黨委會(huì )審議通過(guò)了《黃山市徽城投資集團有限公司內部審計整改工作管理辦法(試行)》。

該《辦法》在審計整改有關(guān)規定的基礎上,明確了“五改工作法”,即:具體事項具體改、舉一反三全面改、建章立制長(cháng)效改、嚴肅紀律問(wèn)責改、最新進(jìn)展常態(tài)改,明確了整改工作的具體要求。

該《辦法》要求被審單位在規定時(shí)間內向集團審計部門(mén)報送整改報告和“二表一單”(即:審計發(fā)現問(wèn)題整改表、審計建議采納表、審計問(wèn)責清單)等工作要求,具有較強的操作性和針對性。

該《辦法》出臺,進(jìn)一步提升了審計整改的嚴肅性,提高了審計整改目標要求,對促進(jìn)審計發(fā)現問(wèn)題的整改,規范企業(yè)運行,確保企業(yè)健康發(fā)展提供重要保障。

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