根據《黃山市徽城投資集團有限公司內部審計管理制度》的有關(guān)規定以及集團公司2024年度內部審計工作計劃安排,集團審計組于2024年7月8日下午在鴻瑞公司會(huì )議室召開(kāi)新安建材及其子公司2021年-2023年內部審計項目審計進(jìn)點(diǎn)見(jiàn)面會(huì )。
根據議程安排,審計組組織參會(huì )人員學(xué)習了《黃山市徽城投資集團有限公司內部審計管理制度》、《黃山市徽城投資集團有限公司內部審計整改工作管理辦法(試行)》等制度的部分重點(diǎn)內容,對內部審計工作的開(kāi)展程序以及后續審計整改的工作要求作出了說(shuō)明和解讀。審計組宣讀了審計通知書(shū)、審計公示以及提供資料告知書(shū),并對本次內部審計所需要的資料清單以及審計工作重點(diǎn)進(jìn)行了介紹。新安建材公司主要負責人就鴻瑞及徽智兩大業(yè)務(wù)板塊的運營(yíng)基本情況、內部管理情況以及審計區間內財務(wù)收支情況作了介紹,并表態(tài)將在接下來(lái)的審計工作中及時(shí)、全面的提供審計資料,全力配合審計工作的開(kāi)展。
集團公司財務(wù)總監兼審計組組長(cháng)對于本次審計工作提出兩方面要求:一是新安建材公司上下要積極主動(dòng)的提供審計組需要的各項審計資料,及時(shí)和審計組做好溝通,互相配合,發(fā)現問(wèn)題要立行立改,舉一反三、建章立制,通過(guò)本次審計工作進(jìn)一步提升公司經(jīng)營(yíng)管理和內部控制;二是審計組要嚴守各項審計紀律,堅持客觀(guān)公正、獨立專(zhuān)業(yè)的審計原則,對于審計中發(fā)現的問(wèn)題要積極和新安建材公司溝通,通過(guò)審計提高新安建材公司對于管理中可能存在的風(fēng)險點(diǎn)的預判和管控能力,并提出合理化的審計建議,指導、督促新安建材公司審計整改事宜,努力做好審計工作“后半篇”文章,確保審計效果落地。