根據《黃山市徽城投資集團有限公司內部審計管理制度》的有關(guān)規定以及集團公司2024年度內部審計工作計劃安排,集團審計組于2024年3月21日在自來(lái)水公司三樓會(huì )議室召開(kāi)歙縣自來(lái)水有限公司及相關(guān)公司2021年-2023年內部審計項目審計進(jìn)點(diǎn)見(jiàn)面會(huì )。
審計組首先宣讀了審計通知書(shū)、審計公示以及提供資料告知書(shū)。自來(lái)水公司就公司基本情況以及審計區間內財務(wù)收支情況作了基本介紹,并表態(tài)接下來(lái)將積極配合審計工作,及時(shí)全面的提供審計資料,及時(shí)整改,通過(guò)本次內部審計完善經(jīng)營(yíng)管理。集團公司財務(wù)總監兼審計組組長(cháng)提出以下要求:一是內部審計是完善公司經(jīng)營(yíng)管理的重要手段,要通過(guò)內部審計提高對可能存在的風(fēng)險的預判和管控能力;二是自來(lái)水公司上下要高度重視本次審計工作,按照提供資料告知書(shū)以及審計組的有關(guān)要求提供資料,配合審計工作高效開(kāi)展;三是審計組要嚴守審計紀律,客觀(guān)公正專(zhuān)業(yè)開(kāi)展審計,及時(shí)溝通,按時(shí)完成審計;四是通過(guò)審計發(fā)現問(wèn)題,更重要的是重視審計整改,做好審計工作“后半篇”文章,審計組要予以指導、督促,確保審計效果落地。